4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 22/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8965/000-2016       
1.214,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS
Vl.Total:
452,40
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
452,40
2 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
3 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
360,00
RL
3,0000
120,00
4 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
179,07
RL
1,0000
179,07
5 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
12,50
UN
2,0000
6,25
6 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
28,80
UN
6,0000
4,80
7 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH - PARA REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CARTÓRIO 
ELEITORAL - GABINETE
33,48
RL
2,0000
16,74
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
151
6875/000-2016       
304,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSADEIRA FURADEIRA IMPACTO 18W COM LAETA E DUAS BATERIAS 127V OU 220V - DWT - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
304,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
304,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/007-2016       
38.552,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
6.447,62
Un.:
LT
Quantidade:
1.821,4100
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DE 01 A 31/08 - SERV. MUNICIPAIS
32.105,13
LT
10.994,9100
2,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
197
8243/000-2016       
144,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE PRESSÃO ACUMULADA DE 20 LITROS COSTAL PROFISSIONAL, BASE DE 
AÇO PINTADA EM EPÓXI, DIÂMETRO DO BOCAL DE 105MM, COMPRIMENTO DA LANÇA 600MM, 
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA COM  1350MM, MECANISMO DE PRESSÃO COM PISTÃO E CÂMARA DE METAL 
EM LATÃO, VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO, BICO TIPO PISTÃO DUPLO COM REGULAGEM ABERTO E 
DIRECIONADO, GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAV, INVERSÃO DE BOMBEAMENTO PARA USAR AMBAS 
AS MÃOS - MACROTOP - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
144,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
144,50
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/002-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - 02/06 A 01/07 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/003-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
9152/000-2016       
255,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO DE ARAME FARPADO 500 METROS - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
255,83
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
255,83
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALBATROS PERSONALIZAÇÃO DE TAPETES
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
01.993.605/0001-93
320
9526/000-2016       
511,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO - 2,0MT X 1,2MT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
511,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
511,60
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
04.106.730/0001-22
320
10371/000-2016       
9.028,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes 
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. 
Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - MILUPA 1 - DANONE / KASDORF
420,00
KG
14,0000
30,00
3 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e 
dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. Registro no 
1.620,00
KG
9,0000
180,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- NUTILIS - DANONE/MILUPA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, 
ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
15.182.741/0001-08
320
10372/000-2016       
4.515,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - TROPHIC BASIC 1000ML - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, 
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.515,00
Un.:
LATA
Quantidade:
258,0000
17,50
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
15.182.741/0001-08
320
10425/001-2016       
8.190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - TROPHIC BASIC 1000ML - 2º TA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.190,00
Un.:
LATA
Quantidade:
468,0000
17,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
320
10942/000-2016       
17,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,58
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
320
10943/000-2016       
17,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,58
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
320
10980/000-2016       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
320
10981/000-2016       
119,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,20
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
14,90
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
306
11768/000-2016       
13.598,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - 
MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO NOS ESF: ALY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, 
VL. SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, VL. 
RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.598,00
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
1.046,00
7737/2016
Dispensa
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
59.309.302/0001-99
433
8455/000-2016       
7.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA, COM GEL SEPARADOR - VOLUME DE ASPIRAÇÃO 
5ML
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.500,0000
0,50
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR, VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 8,50 A 10ML - DISP. LIC. 40/2016 - AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, 
DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - RESERVA 411/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
5.600,00
UN
7.000,0000
0,80
9807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
09.091.062/0001-20
433
10665/000-2016       
289,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - BAÚ PARA MOTO, 135L - PRETO - PARA USO DO PROJETO REMÉDIO EM CASA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
289,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
433
10945/000-2016       
35,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
433
10978/000-2016       
268,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SMS - PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
268,20
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
14,90
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
8903/001-2016       
50.045,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
32.912,00
Un.:
KM
Quantidade:
9.680,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE 
FAZEM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO - JULHO/16 - C/C: 444-6 CEF - SAUDE
17.133,60
KM
3.630,0000
4,72
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/009-2016       
15,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - PARA USO DO CEO - SET/6 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
15,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
455
11818/001-2016       
96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - ODONTOLOGIA - SAÚDE
Vl.Total:
96,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
24,00
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
4167/002-2016       
2.068,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO / EMS - SAÚDE
Vl.Total:
2.068,20
Un.:
COMP
Quantidade:
11.490,0000
0,18
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
5879/002-2016       
1.692,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUCONAZOL 150MG  - Marca: PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.692,00
Un.:
CAP
Quantidade:
9.400,0000
0,18
2 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR  - Marca: PRATI DONADUZZI 
- SAÚDE
2.720,00
TB
850,0000
3,20
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
8341/001-2016       
2.814,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.814,00
Un.:
DRAG
Quantidade:
67.000,0000
0,04
8096/2016
Dispensa
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
489
9550/000-2016       
15.622,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLARITROMICINA 500MG
Vl.Total:
6.580,00
Un.:
CP
Quantidade:
2.000,0000
3,29
2 - CARBAMAZEPINA 20MG/ML - SUSPENSÃO ORAL
1.590,30
UN
270,0000
5,89
3 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG/G + 10MG/G - POMADA RETAL
4.185,00
UN
300,0000
13,95
4 - SALBUTAMOL, SULFATO - 100MCG/DOSE - AEROSSOL ORAL - DISP. LIC. 44/16 - PERÍODO DE 06 MESES - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.267,00
UN
330,0000
9,90
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/003-2016       
6.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
6.440,00
Un.:
COMP
Quantidade:
140.000,0000
0,05
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/001-2016       
2.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREDNISONA 20MG - SANVAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
COMP
Quantidade:
25.000,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/002-2016       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,26
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/003-2016       
231,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISACODIL 5MG - UNIAO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
231,00
Un.:
DRAG
Quantidade:
2.100,0000
0,11
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/005-2016       
3.936,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
3.936,00
Un.:
COMP
Quantidade:
9.600,0000
0,41
10097/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
10774/000-2016       
392,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 400MG - PARA USO DA PACIENTE INGRID KAORI TAKESHITA TAHARA EM 
ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO DIGITAL Nº 1001990-23.2016.8.26.0495 - SAÚDE
Vl.Total:
392,40
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
2,18
5029/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
11135/001-2016       
5.817,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido revestido - Liberação prolongada - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.817,50
Un.:
CP/RE
Quantidade:
3.250,0000
1,79
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/003-2016       
2.467,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
267,33
Un.:
KG
Quantidade:
67,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
136,32
48,0000
2,84
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
717,50
KG
125,0000
5,74
4 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - EDUCAÇÃO
1.346,20
DZ
254,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/004-2016       
1.939,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
703,56
Un.:
KG
Quantidade:
44,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
438,45
KG
111,0000
3,95
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - 
EDUCAÇÃO
797,86
KG
139,0000
5,74
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/005-2016       
2.634,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
639,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
398,95
KG
101,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
798,00
KG
200,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - 
EDUCAÇÃO
797,86
KG
139,0000
5,74
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10511/001-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO. DA EMEB BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31.397,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
31.397,10
10287/2016
Outros/Não Aplicável
ANA CLÁUDIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
404.901.288-07
719
11081/000-2016       
-305,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/004-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/006-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
92.673,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.673,34
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/007-2016       
-381,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.261,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.261,33
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/016-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.630,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.630,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
5490/000-2016       
4.572,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - Marca: GERDAU
Vl.Total:
74,40
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
6,20
2 - PREGO 17X21 - Marca: GERDAU
81,90
KG
10,0000
8,19
3 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: CHAPARRAL
510,00
UN
100,0000
5,10
4 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: CHAPARRAL
462,60
UN
180,0000
2,57
5 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - Marca: CHAPARRAL
3.304,00
UN
80,0000
41,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - PREGO 19 X 36 - Marca: GERDAL - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI - 
ESPORTES
139,80
KG
20,0000
6,99
201.856,07
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Novembro de 2016.
Total Geral:
 
201.856,07